
排控制缺陷方面,公司小额贷款债权转让业务、定期存款质押担保、资金置换、大额预付款等事项的交易审批及资金管控等相关内部控制流程未得到有效执行。上述内部控制缺陷系2024年及以前形成并延续至本期。 截至报告出具日,该重大内部控制缺陷整改结果不及预期,仍对2025年度财务报表比较信息的可靠性存在重大影响。 4月29日,*ST熊猫已经收到了上交所下发的《关于拟终止熊猫金控股份有限公司股票上市的事先告知书
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贷款业务控制缺陷方面,公司小额贷款账面余额3.28亿元在2024年底已全部逾期,公司小额贷款业务贷后管理等相关内部控制流程未得到有效执行,未建立有效的贷后跟踪、风险监测及催收机制。上述内部控制缺陷系2024年及以前形成并延续至本期。截至报告出具日,该重大内部控制缺陷整改结果不及预期,仍对2025年度财务报表比较信息的可靠性存在重大影响。 小额贷款债权转让及资金安排控制缺陷方面,公司小额贷款债权转
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发布时间:06:21:08
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